審計整改報告和跟蹤檢查實施辦法(附:流程圖)
第一章總則
第一條為落實審計整改工作責(zé)任,提高審計整改的規(guī)范性和嚴(yán)肅性,根據(jù)《XX審計整改工作規(guī)定(試行)》,制定本辦法。
第二條本辦法所稱審計整改報告。
審計整改報告和跟蹤檢查實施辦法(附:流程圖)
第一章總則
第一條為落實審計整改工作責(zé)任,提高審計整改的規(guī)范性和嚴(yán)肅性,根據(jù)《XX審計整改工作規(guī)定(試行)》,制定本辦法。
第二條本辦法所稱審計整改報告,是指在接受審計后,被審計單位(部門)、整改涉及的業(yè)務(wù)主管部門、審計處和XX辦公室根據(jù)各自職責(zé),按規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行的對審計整改結(jié)果情況進(jìn)行報告的行為。
第三條本辦法所稱的審計整改跟蹤檢查,是指在接受審計后,XX相關(guān)部門按規(guī)定對被審計單位(部門)審計整改結(jié)果情況所持續(xù)開展的檢查行為。
第四條本辦法所稱的審計整改督辦,是指XX辦公室根據(jù)XX主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)的批示,按照XX已發(fā)布的《XX督查督辦工作實施辦法》,對相關(guān)責(zé)任單位(部門)限期落實有關(guān)應(yīng)整改事項的督辦行為。
第五條本辦法所稱的審計整改情況,主要包括以下幾種情形:
(一)審計處理決定的執(zhí)行情況;
(二)被審計單位(部門)落實審計整改通知書和審計報告相關(guān)意見和建議的情況;
(三)相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)審計結(jié)果,從源頭上糾正問題或完善管理的有關(guān)工作計劃措施;
(四)相關(guān)部門承辦審計移送事項的處理情況;
(五)被審計單位(部門)和有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門落實XX領(lǐng)導(dǎo)對審計結(jié)果文本批示的情況。
第二章審計整改工作涉及對象和工作流程
第六條審計整改工作流程涉及的單位(部門)和人員分別有:審計處、被審計單位(部門)、有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門、XX辦公室和主要X領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)管審計X領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)分管X領(lǐng)導(dǎo)。
第七條審計整改工作具體流程,詳見附件“審計整改工作流程圖”。
第三章審計整改情況報告的具體實施
第八條審計整改情況報告的責(zé)任主體為:被審計單位(部門);整改涉及的業(yè)務(wù)主管部門;審計處;XX辦公室。
第九條被審計單位(部門)的主要負(fù)責(zé)人是審計整改的第一責(zé)任人,應(yīng)當(dāng)將落實審計意見和建議納入領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策范圍,切實抓好并落實本單位(部門)的審計整改工作,并按要求報送審計整改結(jié)果書面報告。
(一)在收到審計報告和審計整改通知書的30個工作日內(nèi),向?qū)徲嬏巿笏蛯徲嬚墓ぷ鞣桨覆⒊仕头止埽?lián)系)X領(lǐng)導(dǎo)。審計整改工作方案應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容:
1.擬對審計要求自行糾正事項的落實措施;
2.擬對審計報告指出問題和提出建議的整改措施;
3.對審計決定書(若有)和審計整改通知書指出問題和提出意見的整改計劃;
4.擬對形成問題的責(zé)任追究措施;
5.整改工作擬完成的時間節(jié)點(diǎn);
6.其他需要說明的事項。
(二)在規(guī)定的整改截止期限之內(nèi)(一般為90天),向?qū)徲嬏幓蛳嚓P(guān)業(yè)務(wù)主管部門報送有分管(聯(lián)系)X領(lǐng)導(dǎo)簽字的審計整改結(jié)果報告。審計整改結(jié)果報告應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容: